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财务审计岗位职责

时间:2026-02-11 16:24:23
财务审计岗位职责(通用24篇)

财务审计岗位职责(通用24篇)

在生活中,人们运用到岗位职责的场合不断增多,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。拟起岗位职责来就毫无头绪?以下是小编整理的财务审计岗位职责,欢迎大家分享。

  财务审计岗位职责 篇1

1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作;

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,检查、考核并监督执行;

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;

4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析;

6、负责资金、资产的.管理工作;

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

8、负责对应外部审计及财务稽核工作,配合提供相关资料。

  财务审计岗位职责 篇2

职责

1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的'审计工作;

3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;

4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;

6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;

7、进行企业保密工作,按规定使用所获取得财务资料;

8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。

岗位要求:

1、学历:本科以上学历

2、专业:财务管理学、会计学等相关专业

3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。

  财务审计岗位职责 篇3

1、负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,

2、负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。

3、负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。

4、具有制造型工厂成本核算经验;

5、开具发票,申报退税。

6、完善内部单据,编制部分凭证。

7、服从分配,完成领导交代的其他工作

  财务审计岗位职责 篇4

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;

2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的`执行情况进行审计与监督;

3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

7、进行企业,按规定使用所获取的审计资料;

8、督促审计结论和建议的落实。

  财务审计岗位职责 篇5

【主要职责】

1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的'审计计划。

2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。

3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。

4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。

5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。

【任职要求】

1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。

2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。

3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。

4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。

5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。

6、熟练操作财务软件、ERP等系统。

  财务审计岗位职责 篇6

职责:

1、参与公司业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;

2、根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;

3、协助部门经理建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;

4、对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

5、协助部门经理对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;

6、协助部门经理对企业年度经营情况进行经济效益审计;

任职资格:

1、28—35周岁,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业

2、具有5年以上财务管理,2年审计工作经验;

3、较强的'组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。

4、中级以上职称优先,熟悉办公自动化。

  财务审计岗位职责 篇7

岗位职责:(工程方向)

1、完善内控评估体系;

2、负责对建设项目工程管理的真实性、合法性、规范性、效益性、检查预评价;

3、及时发现公司潜在的问题和风险,提出改进意见;

4、督促审计结论和建议的'落实;

5、负责审计过程中与有关部门的协调和沟通。

任职要求:

1、大专以上,工程造价专业,中级以上职称;

2、同岗位工作3年以上;工程审计人员须有工程现场工作经历(在施工方工作过儿年以上);

3、工程审计人员须懂施工工艺、工程管理,能熟练操作造价软件;

4、需有学习能力、善于表达沟通、有一定的抗压能力。

  财务审计岗位职责 篇8

1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;

2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;

3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;

4、完成上级交办的`其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验;

5、具备独立处理审计、往来相关业务的能力;

  财务审计岗位职责 篇9

1、配合财务总监区域酒店财务管理;

2、制定并完善酒店财务规章制度及内控流程,完善财务核算体系及分析模型(包括渠道效率分析、产品收 ……此处隐藏800个字……资、合作项目的财务评估与运营情况审计;

9、负责集团资产管理的`检查与监督;

10、负责集团薪酬制度执行情况的检查与监督;

11、负责集团财务审计资料的整理、归档;

12、负责完成上级临时交办的各项工作。

任职要求:

1、财务、审计、企业管理相关专业,大专及以上学历,中级以上职称、CIA或注册会计师资格;

2、5年以上财务管理工作经验,至少3年以上财务经理或内部审计师工作经验;

3、丰富的内审工作经验、经济案件侦察经验者优先;

4、性格沉稳、意志坚强、原则性强,忠诚、可靠;

5、能适应频繁出差。

财务审计类岗位

  财务审计岗位职责 篇18

职位描述:

1、对项目组进行组织与管理,完成各类评估项目;

2、收集与资产评估相关的行业资料,维护公司的客户资源;

3、培养和指导项目组人员。

职位要求:

1、资产评估、财会、机械设备相关专业,全日制本科以上学历;

2、三年以上资产评估机构从业经验;

3、具有执业注册资产评估师执业资格;

4、有良好的'学习能力、沟通能力和团队协作能力,有责任心和敬业精神。

  财务审计岗位职责 篇19

职责:

1.按照集团年度经营计划,制定年度内部财务审计工作计划,明确年度审查要点;

2.负责对公司管理制度的建立是否完善,内部控制制度是否科学、有效等进行审计;

3.负责对公司的财务预算及财务收支情况进行审计;

4.负责对公司的资产、负债及损益情况进行审计;

5.负责对公司的投资及经营状况进行审计;

6.负责公司合作经营和合作项目的合同执行情况、投资及财产的`经营使用状况、效益进行审计;

7.负责对总部及下属公司离任或调任的总经理级(含)以上人员及特殊岗位人员进行任期内或离任审计;

8.对与公司经济活动有关的其他事项,向企业有关单位、中心或个人进行专项审计;

9.编制内部审计报告,针对审计结果出具应对方案;

10.负责审计结果的通报与应用跟进,对发现的重大问题及时提出处理意见或改进建议,上报公司领导;

11.负责内部审计过程和结果资料的归档管理;

12.定期/不定期开展审计总结,编制总结报告。

任职资格:

1.全日制本科学历及以上;财务管理、审计、内控等相关专业;三年以上财务、审计、内控工作经验;取得中级或以上会计或审计从业资格证;

2.有五年以上大型国有集团公司或大型上市公司内部审计工作经历者优先;有二年以上房房地产同等岗位从业经验者优先;取得注册注册会计师执业资格证者优先;

3.良好的语言与文字表达能力,较好的团队协助能力及抗压能力;

4.个人素质要求:细致、勤奋、踏实、对数字敏感。

  财务审计岗位职责 篇20

1、主持酒店日常财务、会计及税务管理工作,管理监督基础财务的工作质量;

2、建立酒店的.会计核算体系,制定会计核算制度及财务管理制度,并监督执行;

3、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划,负责成本核算和控制;

4、定期组织资产清查盘点,保证财产安全;

5、确保资金的有效管理,加速资金周转,考核资金使用效果,规避资金和风险;

6、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;

7、定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;

8、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;

9、全面负责帐务问题处理及税务的协调工作,维系好与银行及税务机关的关系。

  财务审计岗位职责 篇21

1、实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作

2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报

3、参与实施营销财务相关的专项审计

4、负责对所有涉及的.审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议

5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作

6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告

7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具

  财务审计岗位职责 篇22

1、负责各类专项审计工作,收集、整理内部审计工作资料,配合监察人员进行企业内部审计;

2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;

3、协助加强对公司的经营管理和各部门的监督与控制;

4、做好审计资料的`整理、立卷、归档工作;

5、完成领导交代的其他相关工作。

  财务审计岗位职责 篇23

岗位职责:

1、学历专业:财务审计类相关专业,本科以上学历,英语四级以上;

2、工作经验:有3年以上内部控制或财务管理工作经验;具有会计师事务所工作经验和注册会计师证者优先;

3、具有良好的分析总结能力,有较强的沟通能力和学习能力。

4、工作细心,责任心强,较强的服务意识和团队合作精神。

任职资格:

1、评价公司各项制度的健全性和有效性,推动完善内部控制体系的`建设;

2、定期开展风险评估工作,识别和梳理风险点,提出风险应对策略,并跟踪改善情况;

3、定期评估公司业务流程的设计和运行,提出优化和改善建议;

4、持续关注重点业务领域的关键控制点,评价其业务控制的有效性;

5、定期出具内部控制检查报告,重大内控缺陷及时报告管理层;

6、负责内控培训宣贯,提高全员内控意识和能力。

  财务审计岗位职责 篇24

职责描述:

1.负责编制和执行预算,财务收支计划;

2.按照当地会计制度的规定运用用友ERP软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;

3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;

任职要求:

1.大专以上学历,应届毕业生可塑性强也可。

2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;

3.良好的.学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;

4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。

5.独立熟练运用ERP软件(用友、金蝶等)

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